一、部门主要职责
贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准,制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为;建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据;组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业和批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据;组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织开展统计分析、统计预测、统计监督,管理基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见;依法审批并备案市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;会同有关部门组织统计专业职称考试和从业资格考试工作;建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核和评估,依法监督管理涉外调查活动;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和基本单位数据库;组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的应用;承办市政府交办的其他事项。
二、2015年主要工作任务及目标
2015年榆林市统计局总体工作思路是:在市委、市政府的领导下,认真贯彻党落实的十八大精神,紧紧围绕全市经济工作部署,认真搞好各项统计工作,切实提高统计数据质量,加快统计信息化运用步伐,深化统计制度方法改革,努力完成市委、市政府、省统计局部署的各项工作。
(一)紧紧围绕市委、市政府中心工作,及时提供优质统计服务。
(二)深化统计制度方法改革,完善统计监测体系,改革和完善专业及部门统计调查制度。
(三)组织开展贫困监测、果业监测等特色农业统计调查。
(四)组织开展县域经济监测和非公有制经济调查。
(五)组织开展全市服务业调查、居民收入、节能降耗统计工作、开发区统计工作和产业园区统计工作。
(六)抓好的党建工作,深入开展“三严三实”活动。
(七)继续培训和提高干部的业务水平,建立一支高素质的统计干部队伍。
(八)加快统计信息化应用步伐,完善榆林市统计信息广域网工程,充分利用网络开展统计工作。
(九)加大社情民意调查力度,服务市委、市政府决策需求。
(十)加强县级统计部门建设,开展县级统计机构考核。
(十一)完成各专业定期报表和年报任务。
三、部门基本情况
局机关行政编制16人,内设政秘科、综合科、工交科、法规科、农财社会科、贸易服务业科、能源科7个科室,下设社会经济调查队(副县级建制、编制13人);普查中心(副县级建制,编制21人);计算站(科级建制,编制17人);市社情民意调查中心(副县级建制、编制10人)。
单位名称
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编制人数
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经费管理形式
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行政
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事业
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合 计
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16
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61
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市统计局机关
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16
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全额
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榆林市社会经济调查队
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13
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全额
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榆林市统计局普查中心
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21
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全额
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榆林市计算站
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17
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全额
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市社情民意调查中心
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10
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全额
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四、2015年预算编制原则
(一)综合预算原则。切实保证市委、市政府各项政策落实和重点支出需要,根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务准则》等要求,统一编制,统一管理,将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入综合财政预算,提高预算完整性。
(二)坚持增收节支政策,推进节约型机关建设,建立厉行节约的长效机制。细化预算编制,加强绩效考评,努力实现预算编制的科学、规范和透明。
(三)切实早编、细编专项资金预算,规范项目管理,加大资金整合,提高专项资金效率。完善支出标准体系和“项目库”管理方式,为预算执行创造良好条件。
(四)坚持收支平衡原则。严格按照部门预算控制数,坚持量入为出,合理安排预算项目,从严控制各项支出,做到收支平衡。
五、部门收支预算编制的依据及测算说明
(一)人员经费:核定的范围为单位实有正式职工,总编制数77人,其中行政编制16人,事业编制61人。依照2014年12月底工资表,人员经费按国家工资福利相关政策核定。
(二)日常公用经费:根据市财政局按照机构正常运转和日常工作任务测算控制数填报。
(三)项目支出:按预算年度实际工作需要,分轻重缓急编制项目支出预算。
(四)“三公经费”严格按照市委、市政府的要求编制。在市财政局规定的控制数之内。
六、2015年预算收支情况说明
2015年部门收入预算894.40万元,全部为一般预算财政拨款收入;支出预算894.40万元,包括工资福利支出456.58万元,商品和服务支出12.62万元,对个人和家庭补助支出120.20万元,项目支出305万元。
2015年公共预算拨款支出明细表
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单位:万元
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支出功能分类
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预算数
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备注
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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合计
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894.40
|
589.40
|
305
|
|
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||||
201
|
一般公共服务
|
894.40
|
589.40
|
305
|
|
|
||||
20105
|
统计信息事务
|
889.40
|
589.40
|
300
|
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||||
2010501
|
行政运行
|
589.40
|
589.40
|
|
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||||
2010507
|
专项普查活动
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200
|
|
200
|
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2010599
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其他统计信息事务支出
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100
|
|
100
|
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20111
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纪检监察事务
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5
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|
5
|
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2011105
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派驻派出机构
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5
|
|
5
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2015年收支预算总表
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项 目
|
预算数
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一、公共预算拨款
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894.40
|
一、基本支出
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二、政府性基金拨款
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1、工资福利支出
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456.58
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三 、事业收入
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2、对个人和家庭的补助支出
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120.20
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纳入财政专户管理的教育收费
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3、日常公用经费
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12.62
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其他事业收入
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二、项目支出
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305
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四、上级补助收入
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三、事业单位经营支出
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五、事业单位经营收入
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六、其他收入
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本年收入合计
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894.40
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本年支出合计
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894.40
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七、用事业基金弥补收支差额
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结转下年
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八、上年结转
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收入总计
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894.40
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支出总计
|
894.40
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