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榆林市统计局2015年部门预算说明
文章来源:     浏览量: 1   发表时间: 2015-07-22 00:00:00.0
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一、部门主要职责

  贯彻执行中、省统计法律、法规、规章、政策和执行标准,制定并组织实施全市统计规划和统计调查计划,监督检查统计法规和统计制度的实施情况,组织统计巡查,依法查处统计违纪违法行为;建立健全全市国民经济核算体系,核算全市及各县区国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作;会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据;组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业和批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市基本统计数据;组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;组织开展统计分析、统计预测、统计监督,管理基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见;依法审批并备案市级各部门的统计调查项目、县区统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设;会同有关部门组织统计专业职称考试和从业资格考试工作;建立健全统计数据质量审核和评估制度,开展对重要统计数据的审核和评估,依法监督管理涉外调查活动;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和基本单位数据库;组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的应用;承办市政府交办的其他事项。

   二、2015年主要工作任务及目标

  2015年榆林市统计局总体工作思路是:在市委、市政府的领导下,认真贯彻党落实的十八大精神,紧紧围绕全市经济工作部署,认真搞好各项统计工作,切实提高统计数据质量,加快统计信息化运用步伐,深化统计制度方法改革,努力完成市委、市政府、省统计局部署的各项工作。

  (一)紧紧围绕市委、市政府中心工作,及时提供优质统计服务。

  (二)深化统计制度方法改革,完善统计监测体系,改革和完善专业及部门统计调查制度。

  (三)组织开展贫困监测、果业监测等特色农业统计调查。

  (四)组织开展县域经济监测和非公有制经济调查。

  (五)组织开展全市服务业调查、居民收入、节能降耗统计工作、开发区统计工作和产业园区统计工作。

  (六)抓好的党建工作,深入开展“三严三实”活动。

  (七)继续培训和提高干部的业务水平,建立一支高素质的统计干部队伍。

  (八)加快统计信息化应用步伐,完善榆林市统计信息广域网工程,充分利用网络开展统计工作。

  (九)加大社情民意调查力度,服务市委、市政府决策需求。

  (十)加强县级统计部门建设,开展县级统计机构考核。

  (十一)完成各专业定期报表和年报任务。

  三、部门基本情况

   局机关行政编制16人,内设政秘科、综合科、工交科、法规科、农财社会科、贸易服务业科、能源科7个科室,下设社会经济调查队(副县级建制、编制13人);普查中心(副县级建制,编制21人);计算站(科级建制,编制17人);市社情民意调查中心(副县级建制、编制10人)。

单位名称

编制人数

经费管理形式

行政

事业

 

16

61

 

市统计局机关

16

 

全额

榆林市社会经济调查队

 

13

全额

榆林市统计局普查中心

 

21

全额

榆林市计算站

 

17

全额

市社情民意调查中心

 

10

全额

     四、2015年预算编制原则

  (一)综合预算原则。切实保证市委、市政府各项政策落实和重点支出需要,根据《预算法》、《会计法》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务准则》等要求,统一编制,统一管理,将部门和单位组织的各项收入及安排的各项支出纳入综合财政预算,提高预算完整性。

  (二)坚持增收节支政策,推进节约型机关建设,建立厉行节约的长效机制。细化预算编制,加强绩效考评,努力实现预算编制的科学、规范和透明。

  (三)切实早编、细编专项资金预算,规范项目管理,加大资金整合,提高专项资金效率。完善支出标准体系和“项目库”管理方式,为预算执行创造良好条件。

  (四)坚持收支平衡原则。严格按照部门预算控制数,坚持量入为出,合理安排预算项目,从严控制各项支出,做到收支平衡。

  五、部门收支预算编制的依据及测算说明

   (一)人员经费:核定的范围为单位实有正式职工,总编制数77人,其中行政编制16人,事业编制61人。依照201412月底工资表,人员经费按国家工资福利相关政策核定。

  (二)日常公用经费:根据市财政局按照机构正常运转和日常工作任务测算控制数填报。

  (三)项目支出:按预算年度实际工作需要,分轻重缓急编制项目支出预算。

(四)“三公经费”严格按照市委、市政府的要求编制。在市财政局规定的控制数之内。

六、2015年预算收支情况说明

2015年部门收入预算894.40万元,全部为一般预算财政拨款收入;支出预算894.40万元,包括工资福利支出456.58万元,商品和服务支出12.62万元,对个人和家庭补助支出120.20万元,项目支出305万元。

 

              2015年公共预算拨款支出明细表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类

预算数

 

 

备注

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

894.40

589.40

305

 

 

201

一般公共服务

894.40

589.40

305

 

 

  20105

  统计信息事务

889.40

589.40

300

 

 

    2010501

    行政运行

589.40

589.40

 

 

 

    2010507

    专项普查活动

      200

 

200

 

 

    2010599

    其他统计信息事务支出

      100

 

100

 

 

  20111

  纪检监察事务

5

 

5

 

 

    2011105

    派驻派出机构

5

 

5

 

 

 

2015年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

 

       

              

 

 

       

预算数

       

预算数

 

一、公共预算拨款

894.40

一、基本支出

 

 

二、政府性基金拨款

 

1、工资福利支出

456.58

 

三 、事业收入

 

2、对个人和家庭的补助支出

 120.20

 

    纳入财政专户管理的教育收费

 

3、日常公用经费

12.62

 

    其他事业收入

 

二、项目支出

 305

 

四、上级补助收入

 

三、事业单位经营支出

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

894.40

        本年支出合计

894.40

 

七、用事业基金弥补收支差额

 

        结转下年

 

 

八、上年结转

 

 

 

 

收入总计

894.40

支出总计

894.40